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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAURA PAULUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12382 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO COM O TEMA: "OS DESAFIOS DA ODONTOLOGIA INCLUSIVA: RAZÃO E EMOÇÃO", EM SANTO ÂNGELO-RS, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE SAÚDE, NO DIA 13/09, COM SAÍDA ÀS 6 H E RETORNO ÀS 20 30H, MEMORANDO SS 1327/2024. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO COM O TEMA: "OS DESAFIOS DA ODONTOLOGIA INCLUSIVA: RAZÃO E EMOÇÃO", EM SANTO ÂNGELO-RS, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE SAÚDE, NO DIA 13/09, COM SAÍDA ÀS 6 H E RETORNO ÀS 20 30H, MEMORANDO SS 1327/2024. 210,00
30/08/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO COM O TEMA: "OS DESAFIOS DA ODONTOLOGIA INCLUSIVA: RAZÃO E EMOÇÃO", EM SANTO ÂNGELO-RS, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE SAÚDE, NO DIA 13/09, COM SAÍDA ÀS 6 H E RETORNO ÀS 20 30H, MEMORANDO SS 1327/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. 210,00
12/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12382/2024 LAURA PAULUS - 34466 210,00
26/09/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 13/09) SEM COMPROVAÇÃO FISCAL DE DESPESA. -84,00
26/09/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 13/09) SEM COMPROVAÇÃO FISCAL DE DESPESA. -84,00
26/09/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 13/09) SEM COMPROVAÇÃO FISCAL DE DESPESA. -84,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.