VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "A CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI Nº 14.133/2021 - INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO", NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1402/2024. SAÍDA DIA 11/09 ÀS 15H E RETORNO DIA 13/09 ÀS 18H.
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840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "A CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI Nº 14.133/2021 - INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO", NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1402/2024. SAÍDA DIA 11/09 ÀS 15H E RETORNO DIA 13/09 ÀS 18H.
840,00
02/09/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "A CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI Nº 14.133/2021 - INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO", NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1402/2024. SAÍDA DIA 11/09 ÀS 15H E RETORNO DIA 13/09 ÀS 18H. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
840,00
06/09/2024
Pagamento de Empenho 12435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
840,00
TOTAL
840,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.