Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
Número do empenho: | 12441 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Gestão do SUS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1148.94 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO POSTO DA PROGRESSO E DO PAM CFE.MEMORAN | 0,47 | 540,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
02/09/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO POSTO DA PROGRESSO E DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1393/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2024. | 540,00 | ||
09/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO POSTO DA PROGRESSO E DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1393/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 540,00 | ||
14/10/2024 | Pagamento de Empenho 12441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,00 | ||
TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |