Nome do Credor: FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12475
Data de lançamento:
04/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LIMPEZA RESERVATÓRIO BEBEDOURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DO BEBEDOURO DE 30L DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 152/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1267/2024.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
SERVIÇO DE LIMPEZA RESERVATÓRIO BEBEDOURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DO BEBEDOURO DE 30L DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 152/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1267/2024.
220,00
11/12/2024
SERVIÇO DE LIMPEZA RESERVATÓRIO BEBEDOURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DO BEBEDOURO DE 30L DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 152/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1267/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4207 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
220,00
13/12/2024
Pagamento de Empenho 12475/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.