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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12509 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1440.00 Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória ou intranasal.Frasco com 100ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1380/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023. 2,30 3.312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória ou intranasal.Frasco com 100ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1380/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023. 3.312,00
14/10/2024 Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória ou intranasal.Frasco com 100ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1380/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9685 ANEXA E ATESTADA PELA TE.EM ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER. 3.312,00
16/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12509/2024 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 19264 3.312,00
TOTAL 3.312,00 3.312,00 3.312,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.