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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: E. DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12684 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla 100,00 100,00
2.00 Lavagem interna e externa Motoniveladora 323,49 646,98
1.00 Lavagem interna e externa Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS FROTA 192, 149,169 E 204 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 648/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024. 302,06 302,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna e externa Motoniveladora Lavagem interna e externa Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS FROTA 192, 149,169 E 204 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 648/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024. 1.049,04
24/09/2024 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna e externa Motoniveladora Lavagem interna e externa Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS FROTA 192, 149,169 E 204 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 648/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 36 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.049,04
10/10/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -0,04
10/10/2024 DESCONTO CONCEDIDO NA EMISSÇAO DA NF -0,04
14/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12684/2024 E DOS SANTOS - 34808 1.049,00
TOTAL 1.049,00 1.049,00 1.049,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.