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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12688 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO HIDRÁULICO, MONTAGEM DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA, RETÍFICA E TORNO, E SANEAMENTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2021 E DFD Nº 707/2024. 80,00 2.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO HIDRÁULICO, MONTAGEM DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA, RETÍFICA E TORNO, E SANEAMENTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2021 E DFD Nº 707/2024. 2.160,00
18/09/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO HIDRÁULICO, MONTAGEM DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA, RETÍFICA E TORNO, E SANEAMENTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2021 E DFD Nº 707/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 191 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 2.160,00
23/09/2024 Pagamento de Empenho 12688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.160,00
TOTAL 2.160,00 2.160,00 2.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.