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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 12775 Data de lançamento: 12/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
138.00 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 14 DE SETEMBRO, DAS 07:30H ÀS 19:00H, SENDO 12 SEGURANÇAS, PARA 4ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE EDIÇÃO 2024, SENDO 35 JOGOS REALIZADOS NESTE DIA, CFE MEMORANDO SECTD 085/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024. 44,50 6.141,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 14 DE SETEMBRO, DAS 07:30H ÀS 19:00H, SENDO 12 SEGURANÇAS, PARA 4ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE EDIÇÃO 2024, SENDO 35 JOGOS REALIZADOS NESTE DIA, CFE MEMORANDO SECTD 085/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024. 6.141,00
17/09/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 14 DE SETEMBRO, DAS 07:30H ÀS 19:00H, SENDO 12 SEGURANÇAS, PARA 4ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE EDIÇÃO 2024, SENDO 35 JOGOS REALIZADOS NESTE DIA, CFE MEMORANDO SECTD 085/2024 .LIQUIDADO CFE NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE E COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. 6.141,00
23/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12775/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.465,49
23/09/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12775/2024 675,51
TOTAL 6.141,00 6.141,00 6.141,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 17/09/2024 675,51 6816/2024 Lançada
TOTAL   675,51