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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12800 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 LAMPADA LED TUBOLAR 18W 15,00 285,00
2.00 LAMPADA LED TUBULAR 9W 6000K 15,00 30,00
5.00 PLAFON PVC SOQUETE DE PORCELANA 5,50 27,50
3.00 TOMADA UNIVERSAL 2P 20A 8,50 25,50
1.00 INTERRUPTOR EMBUTIR 21,00 21,00
5.00 LAMPADA LED BULBO T80 30W 15,00 75,00
1.00 CAIXA DISJUNTOR SOBREPOR 40,00 40,00
2.00 PLUGUE 2P+T 20A 11,00 22,00
6.00 LAMPADA LED T100 40W 18,00 108,00
4.00 LAMPADA LED T120 50W 25,00 100,00
20.00 BRAÇADEIRA TIPO D 1,50 30,00
1.00 FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN 8,00 8,00
3.00 CANALETA DEXSON 10X10 15,00 45,00
1.00 LAMPADA LED BULBO T60 20W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 988/2024 E ORDEM DE COMPRA 1383/2024. 8,50 8,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 LAMPADA LED TUBOLAR 18W LAMPADA LED TUBULAR 9W 6000K PLAFON PVC SOQUETE DE PORCELANA TOMADA UNIVERSAL 2P 20A INTERRUPTOR EMBUTIR LAMPADA LED BULBO T80 30W CAIXA DISJUNTOR SOBREPOR PLUGUE 2P+T 20A LAMPADA LED T100 40W LAMPADA LED T120 50W BRAÇADEIRA TIPO D FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN CANALETA DEXSON 10X10 LAMPADA LED BULBO T60 20W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 988/2024 E ORDEM DE COMPRA 1383/2024. 825,50
14/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 988/2024 E ORDEM DE COMPRA 1383/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 877.627 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. 825,50
23/10/2024 Pagamento de Empenho 12800/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 825,50
TOTAL 825,50 825,50 825,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.