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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12852 Data de lançamento: 18/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
238.55 Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. 1,20 286,26
238.55 Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1507/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. 1,50 357,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2024 Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1507/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. 644,08
27/09/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1507/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3777 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 644,08
02/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12852/2024 MOUSE DEDETIZACAO LTDA - 15489 644,08
TOTAL 644,08 644,08 644,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.