O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISANGELA CAMERA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12889 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ACOMPANHAMENTO PACIENTE (24HORAS) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE (CUIDADORA)NO HOSPITAL ANNES DIAS DIA 23/08 AS 16H ATÉ 16H DO DIA 24/08 CFE. MEMORANDO INTERNO 1500/24 ORDEM DE COMPRA Nº 1390/2024. 553,59 553,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 SERVIÇO ACOMPANHAMENTO PACIENTE (24HORAS) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE (CUIDADORA)NO HOSPITAL ANNES DIAS DIA 23/08 AS 16H ATÉ 16H DO DIA 24/08 CFE. MEMORANDO INTERNO 1500/24 ORDEM DE COMPRA Nº 1390/2024. 553,59
23/09/2024 SERVIÇO ACOMPANHAMENTO PACIENTE (24HORAS) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE (CUIDADORA)NO HOSPITAL ANNES DIAS DIA 23/08 AS 16H ATÉ 16H DO DIA 24/08 CFE. MEMORANDO INTERNO 1500/24 ORDEM DE COMPRA Nº 1390/2024. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 553,59
25/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12889/2024 - REF. SETEMBRO/2024 ELISANGELA CAMERA - 25808 492,70
25/09/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 12889/2024 60,89
TOTAL 553,59 553,59 553,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 23/09/2024 60,89 6900/2024 Lançada
TOTAL   60,89