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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12903 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA PULADOR SUL E DISTRITO INDUSTRIAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 508 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 614/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 0,00 13.208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA PULADOR SUL E DISTRITO INDUSTRIAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 508 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 614/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 13.208,00
30/09/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA PULADOR SUL E DISTRITO INDUSTRIAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 508 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 614/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 093 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLIDNO DE CAMPOS. 13.208,00
09/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012903/2024 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734 13.208,00
TOTAL 13.208,00 13.208,00 13.208,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.