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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12904 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO ATÉ O BAIRRO APARECIDA, LINHA 2 E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 242 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 734/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 0,00 6.292,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO ATÉ O BAIRRO APARECIDA, LINHA 2 E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 242 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 734/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 6.292,00
30/09/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO ATÉ O BAIRRO APARECIDA, LINHA 2 E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 242 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 734/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 92 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLIDNO DE CAMPOS. 6.292,00
04/10/2024 Pagamento de Empenho 12904/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.292,00
TOTAL 6.292,00 6.292,00 6.292,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.