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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12909 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM E DO PARQUE DE MÁQUINAS ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 2, ERNO WEISS E TRIUNFO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 168 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 728/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. 0,00 4.368,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM E DO PARQUE DE MÁQUINAS ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 2, ERNO WEISS E TRIUNFO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 168 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 728/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. 4.368,00
30/09/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM E DO PARQUE DE MÁQUINAS ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 2, ERNO WEISS E TRIUNFO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 168 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 728/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 256 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 4.368,00
03/10/2024 Pagamento de Empenho 12909/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.368,00
TOTAL 4.368,00 4.368,00 4.368,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.