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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12914 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO E LINHA JACUÍ MIRIM, NOS DIAS 09 À 12/09, CFE.DFD SO Nº 735/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. 221,67 6.650,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO E LINHA JACUÍ MIRIM, NOS DIAS 09 À 12/09, CFE.DFD SO Nº 735/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. 6.650,10
30/09/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO E LINHA JACUÍ MIRIM, NOS DIAS 09 À 12/09, CFE.DFD SO Nº 735/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 6.650,10
04/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12914/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.481,19
04/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12914/2024 168,91
TOTAL 6.650,10 6.650,10 6.650,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/09/2024 168,91 7249/2024 Lançada
TOTAL   168,91