Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 |
2.682,61 |
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25/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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2.682,61 |
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25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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7,35 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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26,83 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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28,54 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI-LOJA CALCADOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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37,19 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - GAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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115,00 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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175,89 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - FARMACIA SÃO JOÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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180,65 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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203,29 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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604,85 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA NELSON (5001212-82.20238210105), Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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1.061,89 |
26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 13320/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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241,13 |
TOTAL |
2.682,61 |
2.682,61 |
2.682,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.