Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 |
11.208,03 |
|
|
25/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
11.208,03 |
|
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
19,11 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
37,36 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
38,82 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
83,36 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
658,93 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
1.731,27 |
26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 13596/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.639,18 |
TOTAL |
11.208,03 |
11.208,03 |
11.208,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.