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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO KRAUSE DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13641 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM AMBIENTE E PROCESSOS DE TRABALHO, NO DIA 26/09, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1540/2024. 0,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM AMBIENTE E PROCESSOS DE TRABALHO, NO DIA 26/09, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1540/2024. 84,00
25/09/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM AMBIENTE E PROCESSOS DE TRABALHO, NO DIA 26/09, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1540/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. 84,00
02/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13641/2024 SANDRO KRAUSE DA ROSA - 18512 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.