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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13649 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR RETROESCAVADEIRA FROTA192 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.MEMORANDO SO Nº163/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1427/2024. 1.080,00 1.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR RETROESCAVADEIRA FROTA192 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.MEMORANDO SO Nº163/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1427/2024. 1.080,00
30/09/2024 SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR RETROESCAVADEIRA FROTA192 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.MEMORANDO SO Nº163/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1427/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1223 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.080,00
08/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013649/2024 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939 1.080,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.