Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
Número do empenho: | 13704 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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230.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA IJUÍ/RS NO DIA 25/09/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1550/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2023. | 4,12 | 947,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/09/2024 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA IJUÍ/RS NO DIA 25/09/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1550/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2023. | 947,60 | ||
01/10/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA IJUÍ/RS NO DIA 25/09/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1550/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 386 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO. | 947,60 | ||
14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA IJUÍ/RS NO DIA 25/09/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1550/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 386 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO. | 893,59 | ||
14/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13704/2024 | 22,74 | ||
14/10/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13704/2024 | 31,27 | ||
TOTAL | 947,60 | 947,60 | 947,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/10/2024 | 22,74 | 7494/2024 | Lançada |
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 01/10/2024 | 31,27 | 7494/2024 | Lançada |
TOTAL | 54,01 |