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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069

Dados do Empenho
Número do empenho: 13833 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (EMBARQUE/DESEMBARQUE) 100,00 800,00
12.00 PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (NOME RUA) 100,00 1.200,00
2.00 PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (IDOSO) 100,00 200,00
2.00 PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS FOTOLUMINESCENTES DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 174/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1452/2024. 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (EMBARQUE/DESEMBARQUE) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (NOME RUA) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (IDOSO) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS FOTOLUMINESCENTES DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 174/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1452/2024. 2.400,00
10/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS FOTOLUMINESCENTES DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 174/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1452/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 57149097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. 2.400,00
14/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13833/2024 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.