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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13858 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
345.00 Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. 5,81 2.004,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. 2.004,45
30/09/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/577025; 001/581277; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 499,57
07/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 499,57
31/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024. 486,72
08/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 486,72
29/11/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/590510; 001/595597; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 405,32
10/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 405,32
TOTAL 2.004,45 1.391,61 1.391,61
SALDO A PAGAR 612,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.