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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13885 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função: Educação
Subfunção: Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. 2.000,00
16/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3057 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 300,00
18/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13885/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
23/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3087 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 300,00
24/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13885/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
31/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3135 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 250,00
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13885/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,00
11/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3152 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 399,00
14/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3213 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 250,00
14/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13885/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 399,00
19/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13885/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,00
27/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3254 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 250,00
29/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3265 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 251,00
03/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13885/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,00
04/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13885/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 251,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.