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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13893 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. 0,00 8.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. 8.600,00
08/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2893 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 354,24
14/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 354,24
15/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2912 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 1.861,79
18/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.861,79
23/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2959 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 414,72
24/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 414,72
31/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2975 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 1.761,80
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.761,80
11/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3037 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 354,24
13/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3074 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 1.642,91
14/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 354,24
19/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.642,91
26/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3107 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 259,20
26/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3127 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 1.611,80
28/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.611,80
28/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 259,20
29/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3149 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 198,72
04/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 198,72
16/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3237 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 103,68
16/12/2024 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -36,90
19/12/2024 Pagamento de Empenho 13893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 103,68
19/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 103,68
19/12/2024 anulado por lançamento errado de empenho em vez de ordem de pagamento -103,68
TOTAL 8.563,10 8.563,10 8.563,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.