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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13910 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. 6.000,00
08/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2895 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 51,84
14/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 51,84
15/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2911 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 1.270,00
18/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.270,00
23/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2960 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 71,86
23/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2958 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 250,00
24/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,00
24/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 71,86
31/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2974 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 190,00
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 190,00
11/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3038 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 51,84
11/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3036 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 180,00
13/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3073 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 800,00
14/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
14/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 51,84
19/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800,00
25/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3108 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 71,86
25/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3106 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 300,00
26/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3126 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 1.150,00
28/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.150,00
28/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
28/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 71,86
29/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3150 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 51,84
29/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3148 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 350,00
04/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
04/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 51,84
16/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3236 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 140,88
18/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3238 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 63,22
18/12/2024 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -1.006,66
19/12/2024 Pagamento de Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,88
19/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,88
19/12/2024 anulado por lançamento errado de empenho em vez de ordem de pagamento -140,88
TOTAL 4.993,34 4.993,34 4.930,12
SALDO A PAGAR 63,22
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.