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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 13911 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
72.00 SERVIÇO DE CUIDADORA EMPENHO ESTIMADO DE 72 HORAS REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, PARA MENOR HOSPITALIZADA EM SEGREDO DE JUSTIÇA, A CONTAR DE 30/09 A PARTIR DAS 17 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 551/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1460/2024. 20,78 1.496,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 SERVIÇO DE CUIDADORA EMPENHO ESTIMADO DE 72 HORAS REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, PARA MENOR HOSPITALIZADA EM SEGREDO DE JUSTIÇA, A CONTAR DE 30/09 A PARTIR DAS 17 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 551/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1460/2024. 1.496,16
03/10/2024 EMPENHO ESTIMADO DE 72 HORAS REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, PARA MENOR HOSPITALIZADA EM SEGREDO DE JUSTIÇA, A CONTAR DE 30/09 A PARTIR DAS 17 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 551/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1460/2024.LIQUIDADO CFE RPA Nº 029 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.459,80
03/10/2024 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ESTIMATIVA DE HR NÃO REALIZADO NA TOTALIDADE, CFE MEMORANDO AS Nº 552/2024. -36,36
21/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.299,22
21/10/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 13911/2024 160,58
TOTAL 1.459,80 1.459,80 1.459,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 03/10/2024 160,58 7520/2024 Lançada
TOTAL   160,58