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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES

Dados do Empenho
Número do empenho: 13920 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 108 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ÁCIDO FLUORÍDRICO 21,00 63,00
1.00 AZUL DE METILENO PARA LASERTERPAPIA PDT PHARMABLUE 5 MMO 98,20 98,20
5.00 BANDEIJA FIXA DE COLUNA 308,00 1.540,00
10.00 LÂMINA 15 C 35,00 350,00
1.00 CARTUCHO REFIL GÁS BUTANO 26,00 26,00
1.00 MINI MAÇARICO A GÁS BUTANO 59,00 59,00
1.00 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PACIENTE MMO 175,00 175,00
5.00 SABONETES ANTISSÉPTICOS PARA MÃO SEPTIDERM 5L 45,00 225,00
4.00 JOGO DE ESCOVA OPTISHINE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1563/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 180/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO 108/2024. 117,00 468,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 ÁCIDO FLUORÍDRICO AZUL DE METILENO PARA LASERTERPAPIA PDT PHARMABLUE 5 MMO BANDEIJA FIXA DE COLUNA LÂMINA 15 C CARTUCHO REFIL GÁS BUTANO MINI MAÇARICO A GÁS BUTANO ÓCULOS DE PROTEÇÃO PACIENTE MMO SABONETES ANTISSÉPTICOS PARA MÃO SEPTIDERM 5L JOGO DE ESCOVA OPTISHINE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1563/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 180/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO 108/2024. 3.004,20
TOTAL 3.004,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.004,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.