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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JORDANO PEREIRA COPETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13943 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONSULTA PSIQUIATRICA INFANTIL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTAO SUS Nº 709808074507891 CFE. MEMORANDO INTERNO 1604/2024. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 VALOR REFERENTE CONSULTA PSIQUIATRICA INFANTIL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTAO SUS Nº 709808074507891 CFE. MEMORANDO INTERNO 1604/2024. 450,00
07/11/2024 VALOR REFERENTE CONSULTA PSIQUIATRICA INFANTIL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTAO SUS Nº 709808074507891 CFE. MEMORANDO INTERNO 1604/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3789 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 450,00
12/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13943/2024 JORDANO PEREIRA COPETTI - 27191 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.