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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13950 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Página inteira em página ímpar interna - colorido 1.420,00 4.260,00
1.00 Quarto de Página em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE 07/09: 14/09 E 28/09, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 126-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 156/2024. 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 Página inteira em página ímpar interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE 07/09: 14/09 E 28/09, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 126-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 156/2024. 4.680,00
10/10/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE 07/09: 14/09 E 28/09, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 126-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 156/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3798 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA FRANCISCO A.DA SILVA JUNIOR. 4.680,00
16/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2024 JL PUBLICIDADES LTDA ME - 295 4.680,00
TOTAL 4.680,00 4.680,00 4.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.