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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13976 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO LUBRIFICANTE 0W20 API VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE OW20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE COMPRA 1483/2024. 90,23 360,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 OLEO LUBRIFICANTE 0W20 API VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE OW20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE COMPRA 1483/2024. 360,92
14/10/2024 OLEO LUBRIFICANTE 0W20 API VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE OW20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE COMPRA 1483/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 115363 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 360,92
11/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13976/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 527 356,59
11/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13976/2024 4,33
TOTAL 360,92 360,92 360,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/10/2024 4,33 7699/2024 Lançada
TOTAL   4,33