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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TARCISIO JOSE SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 14092 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA INLEGIS: "CONTRATAÇÕES DIRETA NA PRÁTICA, ESTUDO DAS HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CAUTELAS PARA EVITAR CONTRATAÇÕES DIRETAS INDEVIDAS E RESPONSABILIZAÇÃO", EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22/10 À 25/10, CFE MEMORANDO COMPRAS 001/2024. SAÍDA DIA 21/10 ÀS 09:30H E RETORNO DIA 25/10 ÀS 18:30 HORAS. 0,00 1.764,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA INLEGIS: "CONTRATAÇÕES DIRETA NA PRÁTICA, ESTUDO DAS HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CAUTELAS PARA EVITAR CONTRATAÇÕES DIRETAS INDEVIDAS E RESPONSABILIZAÇÃO", EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22/10 À 25/10, CFE MEMORANDO COMPRAS 001/2024. SAÍDA DIA 21/10 ÀS 09:30H E RETORNO DIA 25/10 ÀS 18:30 HORAS. 1.764,00
08/10/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA INLEGIS: "CONTRATAÇÕES DIRETA NA PRÁTICA, ESTUDO DAS HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CAUTELAS PARA EVITAR CONTRATAÇÕES DIRETAS INDEVIDAS E RESPONSABILIZAÇÃO", EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22/10 À 25/10, CFE MEMORANDO COMPRAS 001/2024. SAÍDA DIA 21/10 ÀS 09:30H E RETORNO DIA 25/10 ÀS 18:30 HORAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. 1.764,00
15/10/2024 Pagamento de Empenho 14092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.764,00
TOTAL 1.764,00 1.764,00 1.764,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.