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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14121 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
205.00 FIO DE NYLON 3.0MM P/ROÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLOM PARA USO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MMEMORANDO SE 7049/2024 E ORDEM DE COMPRA 1503/2024. 1,50 307,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 FIO DE NYLON 3.0MM P/ROÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLOM PARA USO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MMEMORANDO SE 7049/2024 E ORDEM DE COMPRA 1503/2024. 307,50
17/10/2024 FIO DE NYLON 3.0MM P/ROÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLOM PARA USO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MMEMORANDO SE 7049/2024 E ORDEM DE COMPRA 1503/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 109.448 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 307,50
21/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014121/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 307,50
TOTAL 307,50 307,50 307,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.