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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078

Dados do Empenho
Número do empenho: 14129 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Troca de pneu Carro Pequeno 15,00 60,00
4.00 Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO S10 Nº138 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1648/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. 15,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO S10 Nº138 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1648/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. 120,00
30/10/2024 VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO S10 Nº138 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1648/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURNI DE OLIVEIRA. 120,00
04/11/2024 Pagamento de Empenho 14129/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.