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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14156 Data de lançamento: 10/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 4490.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEMORIA 4 GB DDR4 2666MHZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEÓRIA 4GB DDR4 12V PARA USO NO NOTEBBOKDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1049/2024 E ORDEM DE COMPRA 1511/2024. 228,00 228,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2024 MEMORIA 4 GB DDR4 2666MHZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEÓRIA 4GB DDR4 12V PARA USO NO NOTEBBOKDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1049/2024 E ORDEM DE COMPRA 1511/2024. 228,00
11/10/2024 MEMORIA 4 GB DDR4 2666MHZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEÓRIA 4GB DDR4 12V PARA USO NO NOTEBBOKDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1049/2024 E ORDEM DE COMPRA 1511/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3702 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. 228,00
17/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014156/2024 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 228,00
TOTAL 228,00 228,00 228,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.