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Última atualização realizada em 31/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho
Número do empenho: 14170 Data de lançamento: 10/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 LOTE 05 - DOCINHOS 1,32 660,00
300.00 LOTE 06 - SALGADOS 0,99 297,00
200.00 LOTE 13 - Cachorro-quente pequeno VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 18/10/2024 CFE.MEMORANDO STASH E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. 2,40 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2024 LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS LOTE 13 - Cachorro-quente pequeno VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 18/10/2024 CFE.MEMORANDO STASH E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. 1.437,00
21/10/2024 LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS LOTE 13 - Cachorro-quente pequeno VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 18/10/2024 CFE.MEMORANDO STASH E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57277818 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.437,00
23/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14170/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 1.437,00
TOTAL 1.437,00 1.437,00 1.437,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.