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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho
Número do empenho: 14198 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas 60,00 180,00
1.00 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FORD KA Nº193 E 209, DA RANGER Nº187 E DO CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1668/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FORD KA Nº193 E 209, DA RANGER Nº187 E DO CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1668/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. 280,00
21/10/2024 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FORD KA Nº193 E 209, DA RANGER Nº187 E DO CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1668/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 89 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO. 280,00
23/10/2024 Pagamento de Empenho 14198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.