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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14322 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 28 HORAS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADE DE MARCO GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, NOS DIAS 17 À 21/09 E 21/09 CFE DFD Nº 758/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022. 198,20 5.549,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 28 HORAS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADE DE MARCO GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, NOS DIAS 17 À 21/09 E 21/09 CFE DFD Nº 758/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022. 5.549,60
24/10/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 28 HORAS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADE DE MARCO GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, NOS DIAS 17 À 21/09 E 21/09 CFE DFD Nº 758/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 65 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 5.549,60
30/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14322/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.410,86
30/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14322/2024 138,74
TOTAL 5.549,60 5.549,60 5.549,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/10/2024 138,74 8001/2024 Lançada
TOTAL   138,74