Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI |
Número do empenho: | 14323 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
46.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 46 HORAS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DO TRIUNFO , VILA SECA E BOA VISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, NOS DIAS 23 À 25/09 E 27, 28 E 30/09, CFE DFD Nº SO 773/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022. | 198,20 | 9.117,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
16/10/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 46 HORAS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DO TRIUNFO , VILA SECA E BOA VISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, NOS DIAS 23 À 25/09 E 27, 28 E 30/09, CFE DFD Nº SO 773/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022. | 9.117,20 | ||
24/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 46 HORAS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DO TRIUNFO , VILA SECA E BOA VISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, NOS DIAS 23 À 25/09 E 27, 28 E 30/09, CFE DFD Nº SO 773/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 064 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 9.117,20 | ||
30/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14323/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.889,27 | ||
30/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14323/2024 | 227,93 | ||
TOTAL | 9.117,20 | 9.117,20 | 9.117,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
---|---|---|---|---|
ISS | 24/10/2024 | 227,93 | 8002/2024 | Lançada |
TOTAL | 227,93 |