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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14329 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SETOR DE ALMOXARIFADO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MNT ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO SAP Nº 402/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1541/2024. 105,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 SERVIÇO MNT ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO SAP Nº 402/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1541/2024. 105,00
08/11/2024 SERVIÇO MNT ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO SAP Nº 402/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1541/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13666 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 105,00
13/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014329/2024 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.