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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho
Número do empenho: 14374 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE CONSERTO DO PISO DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1074/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022. 39,58 791,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE CONSERTO DO PISO DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1074/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022. 791,60
07/11/2024 Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE CONSERTO DO PISO DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1074/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 791,60
12/11/2024 Pagamento de Empenho 14374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 791,60
TOTAL 791,60 791,60 791,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.