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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14380 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
210.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO/RS NO DIA 15/10/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1717/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2023. 4,12 865,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO/RS NO DIA 15/10/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1717/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2023. 865,20
23/10/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO/RS NO DIA 15/10/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1717/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 394 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA S. RIBEIRO. 865,20
29/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14380/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 815,88
29/10/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14380/2024 28,55
29/10/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14380/2024 20,77
TOTAL 865,20 865,20 865,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/10/2024 28,55 7936/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/10/2024 20,77 7936/2024 Lançada
TOTAL   49,32