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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14381 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1719/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/2023. 41,50 1.079,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1719/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/2023. 1.079,00
05/11/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1719/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 248 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE DA ROSA. 1.079,00
12/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14381/2024 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917 1.079,00
TOTAL 1.079,00 1.079,00 1.079,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.