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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DILAMARA COSTA DOS SANTOS 00656085002

Dados do Empenho
Número do empenho: 14386 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
92.13 MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA LÂMINA Nº06, LÂMINA Nº04 E PÉ DE PATO CFE.MEMORANDO SAPMA Nº266/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº93/2022. 80,00 7.370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA LÂMINA Nº06, LÂMINA Nº04 E PÉ DE PATO CFE.MEMORANDO SAPMA Nº266/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº93/2022. 7.370,00
25/10/2024 MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA LÂMINA Nº06, LÂMINA Nº04 E PÉ DE PATO CFE.MEMORANDO SAPMA Nº266/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº93/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 7.370,00
30/10/2024 Pagamento de Empenho 14386/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.370,00
TOTAL 7.370,00 7.370,00 7.370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.