O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS EDUARDO DE ANDRADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 14404 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 21, 23 E 25 DE OUTUBRO, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H NESSES TRÊS DIAS, MEMORANDO INTERNO 019, 020 E 021/2024, OFÍCIO Nº 056/3º PELBM/2024 DE IBIRUBÁ. 0,00 252,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 21, 23 E 25 DE OUTUBRO, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H NESSES TRÊS DIAS, MEMORANDO INTERNO 019, 020 E 021/2024, OFÍCIO Nº 056/3º PELBM/2024 DE IBIRUBÁ. 252,00
18/10/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 21, 23 E 25 DE OUTUBRO, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H NESSES TRÊS DIAS, MEMORANDO INTERNO 019, 020 E 021/2024, OFÍCIO Nº 056/3º PELBM/2024 DE IBIRUBÁ. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 252,00
04/11/2024 Pagamento de Empenho 14404/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 252,00
TOTAL 252,00 252,00 252,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.