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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MICHAEL PEDROTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14459 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA 33º EDIÇÃO MERCOPAR FEIRA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL EM PARCERIA COM O SEBRAE/RS, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, COM SAÍDA DIA 16 DE OUTUBRO ÀS 6HRS E RETORNO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 107/2024. 0,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA 33º EDIÇÃO MERCOPAR FEIRA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL EM PARCERIA COM O SEBRAE/RS, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, COM SAÍDA DIA 16 DE OUTUBRO ÀS 6HRS E RETORNO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 107/2024. 630,00
21/10/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA 33º EDIÇÃO MERCOPAR FEIRA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL EM PARCERIA COM O SEBRAE/RS, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, COM SAÍDA DIA 16 DE OUTUBRO ÀS 6HRS E RETORNO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 107/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA. 630,00
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014459/2024 MICHAEL PEDROTTI - 31098 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.