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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14467 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO PARA ATUALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E APERFEIÇOAMENTO NO CUIDADO AO PACIENTE NO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1699/2024. SAÍDA DIA 28/10 ÀS 15:00H E RETORNO DIA 30/10 ÀS 03:00H. 0,00 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO PARA ATUALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E APERFEIÇOAMENTO NO CUIDADO AO PACIENTE NO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1699/2024. SAÍDA DIA 28/10 ÀS 15:00H E RETORNO DIA 30/10 ÀS 03:00H. 504,00
21/10/2024 VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO PARA ATUALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E APERFEIÇOAMENTO NO CUIDADO AO PACIENTE NO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1699/2024. SAÍDA DIA 28/10 ÀS 15:00H E RETORNO DIA 30/10 ÀS 03:00H.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. 504,00
24/10/2024 Pagamento de Empenho 14467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 504,00
27/11/2024 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. -210,00
27/11/2024 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. -210,00
27/11/2024 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. -210,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.