Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
Número do empenho: | 14469 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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200.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NAS RUAS ENTORNO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE.DFD | 0,47 | 94,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/10/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NAS RUAS ENTORNO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE.DFD SO Nº829/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024. | 94,00 | ||
24/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NAS RUAS ENTORNO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE.DFD SO Nº829/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO TAINARA TELES. | 94,00 | ||
31/10/2024 | Pagamento de Empenho 14469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 94,00 | ||
TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |