Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
Número do empenho: | 14479 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1269.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO N | 0,47 | 596,43 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/10/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº805/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº60/2024. | 596,43 | ||
14/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº805/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº60/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº16 ANEXA E ATESTADA PELO SCRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 596,43 | ||
22/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014479/2024 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL - 27499 | 596,43 | ||
TOTAL | 596,43 | 596,43 | 596,43 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |