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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14512 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOR, SUGADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1745/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1605/2024. 1.050,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOR, SUGADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1745/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1605/2024. 1.050,00
29/10/2024 SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOR, SUGADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1745/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1605/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202458 ANEXAE ATESTADA PELA SECRETARRIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 1.050,00
04/11/2024 Pagamento de Empenho 14512/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.