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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14545 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 7.263,94. VIGÊNCIA: 09/09/2025. 0,00 21.791,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 7.263,94. VIGÊNCIA: 09/09/2025. 21.791,82
23/10/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 432642 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUT/24 7.263,94
11/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 432642 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUT/24 6.915,27
11/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14545/2024 348,67
22/11/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 492460 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOV/24 7.263,94
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 492460 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOV/24 6.915,27
28/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14545/2024 348,67
18/12/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 551965 E 2316783 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/24 7.263,94
TOTAL 21.791,82 21.791,82 14.527,88
SALDO A PAGAR 7.263,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/10/2024 348,67 7919/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/11/2024 348,67 8811/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18/12/2024 348,67 9704/2024 A Lançar
TOTAL   1.046,01